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(内训)企业内部控制课程大纲

课程大纲
引言:什么是控制-----缺乏内部控制的企业会遭遇哪些问题
一、建立内部控制体系所面临的挑战
影响企业内控力度的众多因素解析
什么是内部控制
该由谁来负责内部控制
企业在内部控制方面遇到了什么问题

二、诊断企业内部控制缺陷的方法
解读COSO对内部控制的定义
如何来认识企业现行的内部控制体系
替换还是改进----审阅内部控制的思路探讨
有哪些内部控制体系需要审视----结合公司的现行内控体系进行讨论
可以从哪些视角来审阅内部控制体系
内控审阅速成贴士

三、流程图的运用
流程图对于审阅内控的帮助
实例探讨
实务操作中较易掌握的一些流程图使用方法
探讨作为部门经理在这项工作中的角色

四、质疑及内控的辨别与评价
质疑内控的技巧
内控的种类
人工控制与电脑应用程序控制对于管理层来说在管控时有何不同
案例分析
职责划分与授权
什么是缺乏内控或控制不足

五、内部控制专题–采购循环
采购环节中经常发生的内控问题及其对公司的影响
实例探讨
订货环节涉及到的内控问题
收货环节涉及到的内控问题
付款环节涉及到的内控问题

六、内部控制专题–收入循环
销售质量的控制
促销中遇到的问题权利
与销售相关的存货控制问题
信用控制
收款环节涉及到的内控问题

七、控制的控制——从内部审计看内部控制
内部审计与内部控制
内部审计组织:目的与作用、架构、责任与权利
审计内部控制的程序和方法:五阶段实施法
怎样开始内部审计
如何确定高风险区域
如何编制及处置内部审计问卷
怎样撰写内部审计报告
怎样跟踪审计实施

八、内部控制的重要性
内部控制的五个组成部分
内部控制的方法及形式
控制评价中的成本效益原则
风险与控制之间的平衡
舞弊产生的原因及预防----典型舞弊案例解析则
内部控制的角色

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