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(内训)具体业务的纳税筹划

课程大纲
授课主要内容:
一、 存货发出的纳税筹划
案例:存货不同计价方式的税收比较
二、 固定资产的纳税筹划
案例:固定资产折旧方法所得税的纳税筹划
案例:固定资产增值税的纳税筹划
(一)是否放弃抵扣固定资产进项税额的筹划
(二)固定资产购进时机的筹划
(三)“混用”的固定资产的筹划

三、 非货币性资产交换的纳税筹划
1. 非货币性资产交换中增值税的纳税筹划
2. 非货币性资产交换中消费税的纳税筹划
案例:棉布与服装交换筹划
案例:小汽车换取原材料
四、 资产减值的纳税筹划
案例1;案例2
五、 债务重组的纳税筹划
用固定资产偿还债务的筹划
案例1;案例2;案例3
六、 或有事项的纳税筹划
七、 案例:保修费用的纳税筹划
八、 政府补助的纳税筹划
政府补助中的涉税处理
补贴收入的纳税筹划
案例1;案例2
九、 借款费用的纳税筹划
利息支出的节税途径
案例1;案例2

十、 企业合并的纳税筹划
1. 企业合并时亏损弥补的纳税处理
2. 企业合并支付方式的纳税处理
3. 企业合并涉及的契税及产权转移问题
案例1;案例2
十一、 租赁的纳税筹划
租赁业务的涉税处理与纳税筹划
集团公司内部租赁的纳税筹划
案例:集团公司内部租赁
十二、 资产负债表日后事项的纳税筹划
确认时间的差异、确认金额的差异、确认条件的差异
案例:与关联企业协商好退货时间
十三、 个人所得税的纳税筹划
1. 工资、薪金福利化
2. 每月均匀发放工资、薪金,年终一次性发全年奖金
3. 工资、薪金与劳务报酬的转化
案例1-案例9

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