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(内训)内部控制与风险管理:框架解读及体系构建

内部控制与风险管理:框架解读及体系构建课程特色与背景
    小小出纳卷走千万资金,存在银行资金不翼而飞,采购成本居高不下,对外投资巨额亏损,下属分支机构管控乏力,企业风险无处不在,您的企业对风险有效管控了吗?您了解企业内控漏洞和要点所在吗?

    本课程结合实际案例,讲解企业内部控制与风险管理基础,精准把脉、专业指引!旨在帮助企业管理全面了解内控,进而有效提升自身内控理论与实务水准。

    通过本课程,我们将帮助学员掌握内控基本原理,  接触大量真实鲜活的企业内控实践案例,  掌握各业务循环的关键控制点、控制方法,了解如何构建内控体系,有效提高风险防范能力。
课程大纲
模块一:内部控制理论总论与法规背景(半天)
 引言:企业舞弊与风险防范
 内部控制理论发展与框架
 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的出台背景
 内控法规框架讲解及内部控制主要要素
 何为控制环境?
 如何识别和评估风险?
 如何设计控制活动?
 如何进行信息沟通?
 如何实施监督?
 中国企业内控常见漏洞及对策
 内控实务中常见控理解误区
 有效内部控制的关键要素

模块二:货币资金及财务报告的内控要点
 组织结构及人员控制
 银行账户及印鉴管理
 票据管理
 收款环节控制要点
 费用报销及付款环节控制要点
 会计核算与财务报告编制控制要点
 财务分析与检查的控制要点

模块三:投融资及担保的内控要点
 投资内控
 一、项目筛选
 二、初步评估
 三、尽职调查
 四、投资决策与交易设计
 五、合约履行
 六、投后管理
 七、投资退出
 八、投资评估
 融资内控
 担保管理

模块四: 销售业务管理的内控要点
 销售循环的主要业务流程概述
 销售循环的主要风险
 销售循环的关键控制要点
 销售定价
 信用管理
 销售合同管理
 发货管理
 收款管理
 销售循环内控实施方案

模块五: 采购及资产管理的内控要点
 采购循环的主要业务流程概述
 采购循环的主要风险
 采购循环的关键控制要点
 请购审批
 询价比价
 选择供应商
 采购合同管理
 验收付款
 供应商评估
 采购循环内控实施方案

 资产管理内控要点
 存货管理
 固定资产管理
 无形资产管理

模块六:全面预算及信息系统的内控
 全面预算管理内控要点
 全面预算概述及其指引解读
 编制全面预算的内控要点
 全面预算跟踪及调整的内控要点
 全面预算考核的内控要点
 全面预算管理需要注意的事项
 信息系统及内部信息传递的内控要点
 信息系统及内部信息传递指引解读
 内部信息传递的主要风险及应对
 信息系统开发的内控要点
 信息系统运行与维护的内控要点

模块七:内控体系合规要求、建设实施、评价及审计
 上市公司及拟上市公司的内控合规要求
 内控建设的主要步骤及要点
 企业内控工作过程的有效工具
 内控实施推进过程中的主要问题应对之道如何组织内控自我评价
 如何应对内控外部审计

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