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(内训)内部控制与风险管理实务

课程对象
 总经理、副总经理、财务总监及其他相关的高级管理人员
 负责内部控制和内部审计部门相关人员
 财务及其他职能部门的经理
内部控制与风险管理实务课程特色与背景
    【课程背景】
    巴林银行、安然、世通、帕玛拉特、郑百文、秦池、巨人、三株、三鹿……等一批批旗舰型企业倒下,再次向我们证明了“得控则强、失控则弱、无控则亡”的黄金法则。如何确保企业经营的效率和效果?如何确保企业财务报告的可靠性?如何尽可能地减少企业的资产流失?如何保证企业遵守相关法律法规?这是全球危机背景下企业必须深思的经营话题。

    2008年6月28日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了《企业内部控制基本规范》。《规范》自2009年7月1日起先在上市公司范围内施行,鼓励非上市的其他大中型企业执行。这标志着中国版的“萨奥法案”已正式启动,标志着我国企业内部控制规范体系建设取得重大突破。

    本课程围绕着企业内部控制框架、内部控制设计、内部控制实务及风险管理等企业控制体系核心模块进行深入探讨,为学员企业内部控制建设提供实战性指导。

【课程收益】
 了解目前先进的内部控制理论和实践状况
 掌握先进内部控制、风险管理、职业舞弊和内部审计等理论
 掌握企业内部控制缺陷诊断方法,评价内控效果并进行改进
 掌握内部控制体系设计方法,建立适合企业自身内控体系
 通过内控典型案例帮助学员掌握业务活动中控制要点、控制标准和控制方法
 掌握风险管理的基本流程
课程大纲
【课程大纲】
模块一:企业导入内部控制的必要性
1. 从巴林银行、中航油、三鹿…等企业谈起
2. 成功企业与失败企业四大差异
3. 内部控制知识体系发展因程
4. 我国现行内部控制法规体系

模块二:内部控制框架体系解析
1. 创建健康的可持续的控制环境
2. 风险管理流程设计与实施
3. 控制活动及其日常经营工作中体现
4. 创建畅通的信息沟通渠道
5. 重视审计监督体系建设

模块三:内部控制与风险流程设计实务
1. 谁来负责内控流程体系设计?内控流程设计依据与原则
2. 人力资源风险识别与控制流程设计
3. 资金管理风险识别与控制流程设计
4. 采购业务风险识别与控制流程设计
5. 存货业务风险识别与控制流程设计
6. 固定资产风险识别与控制流程设计
7. 销售业务风险识别与控制流程设计
8. 合同管理风险识别与控制流程设计
9. 信息系统风险识别与控制流程设计

模块四:内部控制活动实施及其局限性
1. 制度流程实施效果不佳原因剖析
2. 制度流程有效落地四项策略
3. 制度流程先天性不足的预防

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