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(内训)企业内部控制与风险管理:法规指引解读及体系构建

课程对象
集团公司董事、监事及高管
集团及子公司企业各职能部门和业务部门中高层管理人员
企业内审部、内控部、合规部、财务部和风险管理部人员
企业内部控制与风险管理:法规指引解读及体系构建课程特色与背景
课程收获
掌握内部控制制法规基本要求
灵活应用内部部控制基础工具

    对内控应用指引包括资金活动、全面预算、财务报告、内部信息传递、资产管理、采购业务、担保业务等全面深度解读,掌握内控实务关键控制要点及方法

从零基础启动并完成内控体系文件建设
掌握内控体系启动运行的一般手段
掌握固化、宣贯内控要求的技巧
掌握内部控制自我评价、应对外部审计的基本技巧
分享内控体系建立过程中的常见问题与应对方法
为学员提供最新的《中国企业内控法规资料汇编》
学员还将获得包括《内控手册》模板在内的内控项目执行工具
课程大纲
模块一:内部控制理论总论与法规背景(半天)
  引言:企业舞弊与风险防范
  内部控制理论发展与框架
  《企业内部控制基本规范》及其配套指引的出台背景
  内控法规框架讲解及内部控制主要要素
  何为控制环境?
  如何识别和评估风险?
  如何设计控制活动?
  如何进行信息沟通?
  如何实施监督?
  中国企业内控常见漏洞及对策
  内控实务中常见控理解误区
  有效内部控制的关键要素

模块二:货币资金及财务报告的内控要点
  组织结构及人员控制
  银行账户及印鉴管理
  票据管理
  收款环节控制要点
  费用报销及付款环节控制要点
  会计核算与财务报告编制控制要点
  财务分析与检查的控制要点

模块三:投融资及担保的内控要点
  投资内控
  一、项目筛选
  二、初步评估
  三、尽职调查
  四、投资决策与交易设计
  五、合约履行
  六、投后管理
  七、投资退出
  八、投资评估
  融资内控
  担保管理

模块四: 销售业务管理的内控要点
  销售循环的主要业务流程概述
  销售循环的主要风险
  销售循环的关键控制要点
  销售定价
  信用管理
  销售合同管理
  发货管理
  收款管理
  销售循环内控实施方案

模块五: 采购及资产管理的内控要点
  采购循环的主要业务流程概述
  采购循环的主要风险
  采购循环的关键控制要点
  请购审批
  询价比价
  选择供应商
  采购合同管理
  验收付款
  供应商评估
  采购循环内控实施方案

  资产管理内控要点
  存货管理
  固定资产管理
  无形资产管理

模块六:全面预算及信息系统控制的内控
  全面预算管理内控要点
  全面预算概述及其指引解读
  编制全面预算的内控要点
  全面预算跟踪及调整的内控要点
  全面预算考核的内控要点
  全面预算管理需要注意的事项
  信息系统及内部信息传递的内控要点
  信息系统及内部信息传递指引解读
  内部信息传递的主要风险及应对
  信息系统开发的内控要点
  信息系统运行与维护的内控要点

模块七:内控体系合规要求、建设实施、评价及审计
  上市公司及拟上市公司的内控合规要求
  内控建设的主要步骤及要点
  企业内控工作过程的有效工具
  内控实施推进过程中的主要问题应对之道如何组织内控自我评价
  如何应对内控外部审计

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